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广西医科大学2021年度部门决算

日期:2022年11月07日  来源:财务处  作者:韦惺魁  校对:彭峰  审核:骆笑红


目    录

第一部分:单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释



第一部分:广西医科大学概况

    一、主要职能

(一)培养高层次医学人才。全面贯彻党和国家的教育方针、政策,落实国家有关教育的法律、法规;综合管理全校的基础教育、高等教育、职业教育、成人教育以及职业培训等各项工作;加强学科建设,优化学科结构,推进医学教学改革。

(二)进行科学研究。积极鼓励科研创新,开展科学研究,组织教职工和学生承担科研项目研究,特别是重大科研项目、科技攻关项目,并指导实施;指导教职工进行科技创新与推广、推进科研成果转化和“产学研”结合等工作,着力提升科研服务社会的贡献度和影响力;加强学术力量整合,努力形成结构合理、运行高效的学术梯队,积极打造高水平的科研团队;加大科研投入,加强重点科研创新基地与科技服务创新平台建设,为科学研究提供良好的硬件条件和基础。通过提高科学研究水平,加强内涵建设和提升办学质量,实现由教学型逐步向教学研究型大学的过渡。

(三)提供社会服务。我校建校八十多年来,立足广西,面向全国,辐射东盟,将医学理论知识与实践结合起来,为边疆少数民族地区医疗卫生事业、区域经济建设和社会发展做出了重要贡献,已成为西部少数民族地区高级医学人才的摇篮和医学教育、医学研究、临床医疗和预防保健的中心,成为广西医疗卫生事业发展的龙头和窗口。


    二、部门决算单位构成

2021年我校年末独立核算机构数为1个,无变动。


第二部分:广西医科大学2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

部门:广西医科大学


2021年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

66,652.15

一、一般公共服务支出

32


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

12,898.56

二、外交支出

33


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

34


四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35


五、事业收入

5

50,372.07

五、教育支出

36

120,279.08

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

37.50

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38


八、其他收入

8

11,712.98

八、社会保障和就业支出

39

2,325.64


9


九、卫生健康支出

40

1,808.76


10


十、节能环保支出

41



11


十一、城乡社区支出

42



12


十二、农林水支出

43



13


十三、交通运输支出

44



14


十四、资源勘探工业信息等支出

45



15


十五、商业服务业等支出

46



16


十六、金融支出

47



17


十七、援助其他地区支出

48



18


十八、自然资源海洋气象等支出

49



19


十九、住房保障支出

50

826.90


20


二十、粮油物资储备支出

51



21


二十一、国有资本经营预算支出

52



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53



23


二十三、其他支出

54

12,898.56


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

141,635.76

本年支出合计

58

138,176.44

使用非财政拨款结余

28

1,472.02

结余分配

59

176.94

年初结转和结余

29

30,721.54

年末结转和结余

60

35,475.94


30



61


总计

31

173,829.32

总计

62

173,829.32


表二:收入决算表

部门:广西医科大学

2021年度





金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

141,635.76

79,550.72

0.00

50,372.07

0.00

0.00

11,712.98

205

教育支出

123,738.40

62,204.63

0.00

49,820.80

0.00

0.00

11,712.98

20502

普通教育

123,662.66

62,128.89

0.00

49,820.80

0.00

0.00

11,712.98

2050201

  学前教育

84.20

84.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

123,578.46

62,044.69

0.00

49,820.80

0.00

0.00

11,712.98

20503

职业教育

75.74

75.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

75.74

75.74

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

37.50

37.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

37.50

37.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

37.50

37.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,325.64

1,774.37

0.00

551.27

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,653.81

1,102.54

0.00

551.27

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,102.54

1,102.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

551.27

0.00

0.00

551.27

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

446.83

446.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

446.83

446.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

225.00

225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

225.00

225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,808.76

1,808.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

9.63

9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

314.24

314.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

16.88

16.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生服务

297.35

297.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

509.92

509.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

509.92

509.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

974.98

974.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

  其他卫生健康支出

974.98

974.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

826.90

826.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

826.90

826.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

826.90

826.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

12,898.56

12,898.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

12,898.56

12,898.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

12,898.56

12,898.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



表三:支出决算表

部门:广西医科大学

2021年度

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

138,176.44

15,350.49

122,825.95

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

120,279.08

11,913.04

108,366.04

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

120,203.34

11,913.04

108,290.30

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

84.20


84.20

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

120,119.14

11,913.04

108,206.10

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

75.74


75.74

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

75.74


75.74

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

37.50


37.50

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

37.50


37.50

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

37.50


37.50

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,325.64

2,100.64

225.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,653.81

1,653.81


0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,102.54

1,102.54


0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

551.27

551.27


0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

446.83

446.83


0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

446.83

446.83


0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

225.00


225.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

225.00


225.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,808.76

509.92

1,298.84

0.00

0.00

0.00

21001

卫生健康管理事务

9.63


9.63

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

9.63


9.63

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

314.24


314.24

0.00

0.00

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

16.88


16.88

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生服务

297.35


297.35

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

509.92

509.92


0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

509.92

509.92


0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

974.98


974.98

0.00

0.00

0.00

2109999

  其他卫生健康支出

974.98


974.98

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

826.90

826.90


0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

826.90

826.90


0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

826.90

826.90


0.00

0.00

0.00

229

其他支出

12,898.56


12,898.56

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

12,898.56


12,898.56

0.00

0.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

12,898.56


12,898.56

0.00

0.00

0.00

注:本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。


表四:财政拨款收入支出决算总表

部门:广西医科大学




2021年度



金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

66,652.15

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

12,898.56

二、外交支出

34





三、国有资本经营财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37

54,860.18

54,860.18




6


六、科学技术支出

38

37.50

37.50




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

1,774.37

1,774.37




9


九、卫生健康支出

41

1,808.76

1,808.76




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

826.90

826.90




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

12,898.56


12,898.56



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

79,550.72

本年支出合计

59

72,206.26

59,307.70

12,898.56


年初财政拨款结转和结余

28

1,014.08

年末财政拨款结转和结余

60

8,358.54

8,358.54

0.00


  一般公共预算财政拨款

29

1,014.08


61





  政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

80,564.80

总计

64

80,564.80

67,666.24

12,898.56



表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:广西医科大学

2021年度


金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,014.08

0.00

1,014.08

66,652.15

13,493.55

53,158.60

205

教育支出

884.74

0.00

884.74

62,204.63

10,607.37

51,597.26

20502

普通教育

884.74

0.00

884.74

62,128.89

10,607.37

51,521.52

2050201

  学前教育

0.00

0.00

0.00

84.20

0.00

84.20

2050205

  高等教育

884.74

0.00

884.74

62,044.69

10,607.37

51,437.32

20503

职业教育

0.00

0.00

0.00

75.74

0.00

75.74

2050305

  高等职业教育

0.00

0.00

0.00

75.74

0.00

75.74

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

37.50

0.00

37.50

20699

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

37.50

0.00

37.50

2069999

  其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

37.50

0.00

37.50

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

1,774.37

1,549.37

225.00

20805

行政事业单位养老支出

0.00

0.00

0.00

1,102.54

1,102.54

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

1,102.54

1,102.54

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

446.83

446.83

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

446.83

446.83

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

225.00

0.00

225.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

225.00

0.00

225.00

210

卫生健康支出

129.34

0.00

129.34

1,808.76

509.92

1,298.84

21001

卫生健康管理事务

0.00

0.00

0.00

9.63

0.00

9.63

2100102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

9.63

0.00

9.63

21004

公共卫生

129.34

0.00

129.34

314.24

0.00

314.24

2100408

  基本公共卫生服务

0.00

0.00

0.00

16.88

0.00

16.88

2100409

  重大公共卫生服务

129.34

0.00

129.34

297.35

0.00

297.35

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

509.92

509.92

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

509.92

509.92

0.00

21099

其他卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

974.98

0.00

974.98

2109999

  其他卫生健康支出

0.00

0.00

0.00

974.98

0.00

974.98

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

826.90

826.90

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

826.90

826.90

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

826.90

826.90

0.00

(续上表)

科目编码

科目名称

本年支出

年末结转和结余



合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

7

8

9

10

11

12

13

合计

59,307.70

13,493.55

45,814.15

8,358.54

0.00

8,358.54

0.00

205

教育支出

54,860.18

10,607.37

44,252.81

8,229.20

0.00

8,229.20

0.00

20502

普通教育

54,784.44

10,607.37

44,177.07

8,229.20

0.00

8,229.20

0.00

2050201

  学前教育

84.20


84.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

54,700.24

10,607.37

44,092.87

8,229.20

0.00

8,229.20

0.00

20503

职业教育

75.74


75.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

75.74


75.74

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

37.50


37.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

37.50


37.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

37.50


37.50

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

1,774.37

1,549.37

225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,102.54

1,102.54


0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,102.54

1,102.54


0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

446.83

446.83


0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

446.83

446.83


0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

225.00


225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

  其他社会保障和就业支出

225.00


225.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

1,808.76

509.92

1,298.84

129.34

0.00

129.34

0.00

21001

卫生健康管理事务

9.63


9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

2100102

  一般行政管理事务

9.63


9.63

0.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

314.24


314.24

129.34

0.00

129.34

0.00

2100408

  基本公共卫生服务

16.88


16.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2100409

  重大公共卫生服务

297.35


297.35

129.34

0.00

129.34

0.00

21011

行政事业单位医疗

509.92

509.92


0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

509.92

509.92


0.00

0.00

0.00

0.00

21099

其他卫生健康支出

974.98


974.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2109999

  其他卫生健康支出

974.98


974.98

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

826.90

826.90


0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

826.90

826.90


0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

826.90

826.90


0.00

0.00

0.00

0.00


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表


部门:广西医科大学

2021年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

11,270.12

302

商品和服务支出

789.37

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

7,180.31

30201

  办公费

29.63

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

2.22

30202

  印刷费

3.12

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

45.65

31002

  办公设备购置

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,102.54

30206

  电费

2.49

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

3.31

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

509.92

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

177.96

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30112

  其他社会保障缴费

48.23

30211

  差旅费

23.92

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

826.90

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

11.52

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

1,600.00

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,434.06

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

153.05

30216

  培训费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

80.90

30217

  公务接待费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

65.89

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

446.83

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

20.42

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

216.74

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

400.06

30228

  工会经费

137.82

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

1.42

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39999

  其他支出

0.00

30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

4.89




30399

  其他对个人和家庭的补助

353.22

30240

  税金及附加费用

16.69







30299

  其他商品和服务支出

27.90




人员经费合计

12,704.18

公用经费合计

789.37


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

编制单位:广西医科大学




2021年度




金额单位:万元

项目名称

年初部门预算批复额度


年度中追加(减)情况

年度预算额度

本年支出

预算-决算

备注

文号


金额(追减用负数表示)

栏次

1

2


3

4=1+3

5

6=4-5


合计









公务接待费









因公出国(境)经费









公务用车购置费









公务用车运行维护费









会议费









培训费









注:广西医科大学本年无一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出,故本表无数据。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:广西医科大学

2021年度



金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

12,898.56

0.00

12,898.56

229

其他支出

0.00

0.00

0.00

12,898.56

0.00

12,898.56

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

12,898.56

0.00

12,898.56

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

0.00

0.00

0.00

12,898.56

0.00

12,898.56

(续上表)

科目编码

科目名称

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

7

8

9

10

11

12

13

合计

12,898.56

0.00

12,898.56

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

12,898.56


12,898.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

12,898.56


12,898.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2290402

  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

12,898.56


12,898.56

0.00

0.00

0.00

0.00


表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:广西医科大学





2021年度



金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

结转

结余

合计

结转

结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

合计









注:广西医科大学本年无国有资本经营预算财政拨款收入,也没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据


第三部分:广西医科大学2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

(一)本单位2021年度总收入173,829.32万元,较2020年度总收入决算数减少16,811.27万元,下降8.82%。其中本年收入141,635.76万元,2020年度本年收入决算数增加15,234.02万元,增长12.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入66,652.15万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加12,201.77万元,增长22.41%,主要原因是2021年财政下拨“广西医科大学东盟国际口腔医学院”基建项目经费500.00万元,“广西医科大学国际医药教育交流与研究中心五象校区项目东盟公共卫生预防研究中心组团和东南医药教育研究中心组团项目”基建项目经费8,000.00万元,上年无以上项目财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款收入12,898.56万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少101.44万元,下降0.78%。政府性基金预算财政拨款收入主要是学校获得的政府专项债券资金,学校每年根据建设需求进行申请,2021年学校基本建设支出较上年有所减少,因此政府性基金预算财政拨款收入相应减少。

3.事业收入50,372.07万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2020年度决算数增加330.34万元,增长0.66%,主要原因一是学校办学规模和学生人数的扩增,带来学杂费等教育事业收入的正常增长;二是学校科研实力进一步提升,获得的各类纵向、横向科研经费同比增长。

4.其他收入11,712.98万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加2,803.35万元,增长31.46%。本年其他收入增长的主要原因一是收到资产经营公司转来投资收益,二是直属附属医院转补附属幼儿园、小学共建费,三是本年食堂经营结余较上年有所增长。

5.使用非财政拨款结余1,472.02万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加1,472.02万元,主要原因是本年人员支出及多校区运行经费较上年增加,导致收入不足以弥补本年支出。

6.上年结转和结余30,721.54万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2020年度决算数减少19,930.34万元,下降39.35%,主要原因是根据本年报表编制指南规定调整年初结转和结余核算范围,剔除上年末非财政拨款结余,导致年初结转和结余相应减少。

(二)本单位2021年度总支出173,829.32万元,较2020年度总支出决算数减少16,811.27万元,下降8.82%。其中本年支出138,176.44万元,2020年度本年支出决算数减少1,812.26万元,下降1.29%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)0万元。

2020年度决算数减少836.62万元,主要原因是财政下达资金项目的功能分类与上年不同。上年度在一般公共服务支出列示的项目,如广西博士后“两站”项目、广西再生医学人才小高地、追加第二十二批广西“十百千人才工程”第二层次人选及2020年国家“百千万人才工程”人选补助资金等项目,本年在高等教育支出、其他社会保障和就业支出列示,导致本年度一般公共服务支出为0万元。

2.教育支出120,279.08万元:主要用于工资福利支出44,267.96万元,商品和服务支出36,052.19万元,对个人和家庭补助12,067.17万元,债务利息及费用支出4,583.26万元,资本性支出23,138.48万元,其他支出170.02万元。

2020年度决算数增加8,874.03万元,增长7.97%,主要原因是根据我单位主体性质,本年各类科研经费支出由科学技术支出调整至教育支出大类列示,导致教育支出大幅增长。与上年相比,工资福利支出增加4,503.46万元,商品和服务支出增加9,477.85万元,债务利息及费用支出增加3,752.47万元,资本性支出减少8,597.18万元。

3.科学技术支37.50万元,全部用于商品和服务支出。

2020年度决算数减少9,565.05万元,下降99.61%,主要原因为两个,一是本年无追加自然科学与技术类第五批八桂学者和第一批八桂青年学者专项经费;二是根据我单位主体性质,本年各类科研经费支出9,305.61万元由科学技术支出调整至教育支出大类列示。

4.文化旅游体育与传媒支出0万元。

2020年度决算数减少39.24万元。主要原因是上年财政下拨“自治区党委宣传部与广西医科大学共建马克思主义学院经费”、“马克思主义理论研究和建设工程基地经费”,本年无此项目拨款,也未安排该项目支出。

5.社会保障和就业支出2,325.64万元,主要用于支付社会保险缴费及抚恤金。

2020年度决算数增加514.62万元,增长28.42%。主要因为职工人数正常增长及人员岗位晋升调整等原因,职工社会保险支出相应增长。

6.卫生健康支出1,808.76万元,主要用于工资福利支出509.92万元,商品和服务支出1,298.84万元。

2020年度决算数减少699.94万元,下降27.90%,主要原因是资本性支出(基本建设)较2020年减少749.46万元。

7.住房保障支出826.90万元全部用于支付住房公积金。

2020年度决算数增加40.48万元,增长5.15%,主要原因是学校职工人数增长及人员岗位晋升调整,住房公积金支出相应增加。

8.其他支出12,898.56万元,全部为政府性基金项目,用于资本性支出。

2020年度决算数减少101.44万元,下降0.78%,主要原因是本年武鸣校区一期工程基本完工,二期工程尚未开工建设,资本性支出较上年有所减少。

9.结余分配176.94万元,为事业单位单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余。

2020年度决算数增加176.94万元,主要原因是本年食堂经营情况较上年好转,形成结余分配并结转至非财政拨款结余。

  1. 年末结转和结余35,475.94万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2020年度决算数减少15,175.94万元,下降29.96%,主要原因为两个,一是本年收入小于支出,使用非财政拨款结余弥补当年收支差额1,472.02万元;二是根据本年度决算报表编制指南,年末结转和结余数据不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余,而上年末决算数包含非财政拨款结余和专用结余,导致本年末决算数大幅下降。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

广西医科大学2021年度一般公共预算财政拨款支出59,307.70万元,较2020年度决算数增加4,042.92万元,增长7.32%。其中:基本支出13,493.55万元,项目支出45,814.15万元。

广西医科大学2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,738.07万元,支出决算为59,307.70万元,完成年初预算的142.09%

(一)教育支出(类)年初预算为39,298.71万元,支出决算为54,860.18万元,完成年初预算的139.60%造成预决算差异的主要原因为2021年自治区财政厅追加我校专项经费主要集中在教育(类),追加经费主要包括:“广西医科大学国际医药教育交流与研究中心五象校区项目东盟公共卫生预防研究中心组团和东南医药教育研究中心组团项目”经费、“广西医科大学东盟国际口腔医学院项目”经费、“2021年南宁教育园区桂林高校集聚区建设项目(党史学习教育“我为群众办实事”活动项目)”经费、“2021年广西高等学校综合实力提升工程项目经费”、“追加2021年高等教育学生资助补助经费”、“追加高校建设贷款贴息经费”、“追加自治区教育厅2021年增人增资经费”等。教育(类)经费主要用于我校开展教学活动的人员经费、日常运行经费,如教职工工资津贴,办公费,水电费,差旅费,实验试剂、耗材等专用材料费、教学办公设备购置费等,以及各类专项建设支出。

(二)科学技术支出(类)年初预算为0万元,支出决算为37.50万元。造成预决算差异的主要原因为2021年自治区财政厅追加我校八桂学者经费。

(三)社会保障和就业支出(类)年初预算为1,102.54万元,支出决算为1,774.37万元,完成年初预算的160.93%造成预决算差异的主要原因是2021年追加“2021年自治区级人才小高地项目补助资金”、“第二十二批广西“十百千人才工程”第二层次人选及2020年国家“百千万人才工程”人选补助资金”。

(四)卫生健康支出(类)年初预算为509.92万元,支出决算为1,808.76万元,完成年初预算的354.71%造成预决算差异的主要原因是2019年列支结转项目129.34万元,另追加“2021年中央财政医疗服务与保障能力(卫生健康人才培养)”项目经费974.98万元。

(五)住房保障支出(类)年初预算为826.90万元,支出决算为826.90万元,完成年初预算的100%

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13,493.55万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出11,270.12万元,完成年初预算的102.66%。造成预决算差异的主要原因为自治区财政厅追加我校2021年增人增资经费,增加基本工资支出291.66万元。

(二)商品和服务支出789.37万元,完成年初预算的100%

(三)对个人和家庭补助支出1,434.06万元,完成年初预算的150.55%。造成预决算差异的主要原因为自治区财政厅追加我校2021年增人增资经费,增加抚恤金、离休费、退休费、其他对个人和家庭补助支出支出481.51万元。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

广西医科大学2021年度政府性基金支出12,898.56万元,较2020年度决算数减少101.44万元,下降0.78%。其中:基本支出0万元,项目支出12,898.56万元。

广西医科大学2021年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为12,898.56万元。

(一)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(类)年初预算为0万元,追加预算25,000.00万元,支出决算为12,898.56万元,完成追加预算的51.50%。主要用于武鸣新校区及东盟国际口腔医学院项目房屋建筑物购建和设备购置。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

2021年度我校无国有资本经营预算支出。

    六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

    2021年度我校一般公共预算“三公”经费年初预算数为0,与上年年初预算数

平。决算中2021年度我校未使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支

出。因公出国(境)团组及人数、公务用车购置及运行费、公务接待批次及人

数均为0。

    七、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位属于公益二类事业单位无机关运行经费。

(二)政府采购支出情况说明。

政府采购支出合计7,747.21万元,其中政府采购货物支出4,200.39万元,政府采购工程支出1,963.44万元,政府采购服务支出1,583.38万元。政府采购授予中小企业合同金额6,990.59万元,占政府采购支出总额的90.23%,其中授予小微企业合同金额387.15万元,占政府采购支出总额的4.90%货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的87.68%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的95.68%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的90.26%

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本单位共有车辆23辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、主要领导干部用车2辆,机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车1辆、其他用车5辆,其他用车主要是载货汽车1辆、大中型客车1辆、救护车1辆、2辆非机动液氮罐车。单位价值50万元以上通用设备161台(套);单位价值100万元以上专用设备57台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据全面实施预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目27个,共涉及资金56,731.56万元,占一般公共预算项目支出总额的78.81%。组织对2021年度部分区直高校建设项目专项债券资金项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金25,000.00万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对“本科高校生均定额拨款补差”等28个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出56,731.56万元,政府性基金预算支出25,000.00万元。从评价情况来看,整体绩效目标设定目标完成率超过90%,一般公共预算执行进度达到92.63%,研究生国家奖学金、研究生国家助学金、本专科国家奖学金等按时发放,全年培养学生人数超过40,000人,支持一流学科数量超过6个,支持特色专业8个,学校年度教学计划完成90%以上,学生毕业就业率超过85%等。

组织开展部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出56,731.56万元,政府性基金预算支出25,000.00万元。从评价情况来看,全年已完成28项预算项目绩效自评,整体绩效目标设定目标完成率超过90%。学校职工人员超过1800人,人员工资按时按月足额发放率达到95%以上,研究生国家奖学金、研究生国家助学金、本专科国家奖学金等按时发放,全年培养学生人数超过40,000人,支持一流学科数量6个,支持特色专业8个,学校年度教学计划完成90%以上,学生毕业就业率超过85%等。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,“高等教育学生资助项目”自评得分为100分,项目全年预算数为4,230.65万元,执行数为4,230.65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:根据评选文件要求,及时组织开展各类奖助学金的评选、审核、发放,按时完成负责资助条件学生的资助工作。同时按照学生家庭经济状况、思想品德、学习成绩、体育锻炼、校规校纪等具体指标对学生进行考核,确保2021年研究生国家奖学金、研究生国家助学金、本专科国家奖学金、本专科国家励志奖学金、本专科国家助学金等按时发放,2021年该项目已完成100%预算执行进度,完成100%预算绩效目标。

本科高校生均定额拨款补差”项目自评得分为100分,项目全年预算数为9,938.00万元,压减一般性支出45.37万元,实际下达9,892.63万元,执行数为9,892.63万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:经费主要用于学科建设、专业建设、学生培养、人才培养、公共服务体系等方面,如专用材料费、办公费、差旅费、水电费、维修费等支出。确保学校年度教学任务和目标的实现,保障学生培养质量,保障学生毕业就业率,实现为社会培养优秀大学生的办学目标。2021年为社会培养合格大学生超过13000人,学生毕业就业率计划85%,全日制硕士生毕业率97%、学位授予率94%,全日制博士生毕业率66%、学位授予率68%。学校2021届各类学生总体毕业去向落实率89.11%

高水平本科教育改革经费”项目自评得分为98分,项目全年预算数为835.00万元,执行数为609.37万元,完成预算的72.98%。项目绩效目标完成情况:经费主要用于学校一流本科专业、一流本科课程建设、临床专业认证、临床教指委建设等。2021年落实立德树人根本任务,以高质量发展为主题,强化课程思政育人作用,提升专业建设水平,加强一流课程建设,提高教师教学能力,持续推进一流本科建设,98%完成预期目标,本科教育教学工作取得明显成效,组织8个特色专业参加教育厅组织的项目验收,其中临床医学专业与预防医学专业获评优秀,其他专业获评良好。校级立项30项,持续建设已获国家级省级的一流本科课程,积极参与新一轮临床医学专业认证,力争2021年通过专业认证。

2021年高等学校综合实力提升工程项目经费”项目自评得分为99.80分,项目全年预算数为7,862.00万元,执行数为7,632.95万元,完成预算的97.09%。项目绩效目标完成情况:2021年追加广西医科大学高等学校综合实力提升工程项目共7,862.00万元,其中一流学科建设经费6,200.00万元,特色本科高校建设及高校教学质量与改革工程项目经费612.00万元,广西高校科技创新和服务能力提升工程专项1,050.00万元。围绕“学科方向与水平、学科队伍、人才培养、科学研究与社会服务、国际合作与交流”等5个一级指标,66项具体指标开展建设,加强一流课程建设,提高教师教学能力,持续推进一流本科建设,本科教育教学工作取得明显成效。持续推进高层次科技创新平台和科技服务平台,广西协同创新中心,人文研究基地等项目建设,总体完成情况较好。

2021年度部分区直高校建设项目专项债券资金”项目自评得分为93分,项目全年预算数为25000.00万元,执行数为12,898.56万元,完成预算的51.59%。项目绩效目标完成情况:2021年度部分区直高校建设项目专项债券资金包括广西医科大学专项债券(武鸣校区)、专项债券(东盟国际口腔医学院提升及配套工程项目,东盟国际口腔医学院按照合同条款规定完成北地块主体、南地块主体、实验室二次装饰建设工程、太阳能系统、直饮水、废气处理系统、室内外标识、抗震支架安装工程及其他配套服务。武鸣校区完成一期工程所有单体的建设及竣工验收,二期工程完成土地平整,超前钻进场施工。项目均按照合同规定建设要求执行预算进度。

整体绩效目标自评发现的主要问题及原因:一是高水平人才和团队储备不足。中青年学术骨干总量不足,学科建设续航力弱,学科发展受到制约。二是重大科研平台少。学科建设缺乏省部级、国家级重点、重大科研项目,科研创新能力有待提高。三是基建工程原定目标未充分考虑控制价评审时间因素,项目实施管理过程中参建单位多,无总包单位整体把控推进,施工管理人员不到位,人员不足导致原已开工项目难以推进。

下一步改进措施:一是优化机制体制,提升师资队伍质量,聚焦优势、整合资源,实现标志性成果产出增量,扩大国际交流合作,逐步提升国际化水平。二是坚持“学科-专业-课程”一体化。通过学科优势助推专业建设、学科机制促动专业建设、学科特色催进课程建设。构建“以学科为基础”的专业课程体系,二级学科团队承担相应的课程教学任务,推动教研相长。三是工程项目充分做好前期准备工作,充分协调好各单位的衔接,尽可能减少中标控制价评审过程中需要完善资料的次数。加强多方协调,加快推进力度。进入施工后严格落实施工计划,倒排工期,严格按照时间节点落实。


第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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